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  • Campos del Archivo de Formas de pago

    Pantalla de detalle:

    añadir formas de pago

    CAMPOS DESTACABLES:

    Código. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    Recibo bancario: determina si los recibos correspondientes a facturas con esta forma de pago estarán disponibles para incluirlos en remesas bancarias.

    Transferencia bancaria (para pagos): determina si los recibos correspondientes a las facturas de compra con esta forma de pago estarán disponibles para incluirlos en órdenes de pago.

    Número de recibos: determina el número de recibos que se generaran en una factura con esta forma de pago. Ejemplos: Para una factura con importe total de 11.600. Si el número de recibos de la forma de pago es 1 se generará un recibo de 11.600, si son 2 recibos se generaran con importe de 5.800, etc.

    Unidades de tiempo: Seleccione días, meses o años para el tiempo entre factura y primer recibo y tiempo entre recibos. Las unidades de tiempo, determinan el cálculo de la fecha de vencimiento de los recibos. Ejemplos: una factura con de fecha 31/01/2000 y forma de pago a 30,60 y 90 días calculará el vencimiento de los recibos de forma distinta si las unidades son meses o días.

    • Unidades en meses: número de recibos = 3 tiempo entre fra y primer recibo = 1 (mes) tiempo entre recibos = 1(mes). Se generaran 3 recibos con vencimientos: 29/02/2000, 31/03/2000 y 30/04/2000
    • Unidades en días: número de recibos = 3 tiempo entre fra y primer recibo = 30 (días) tiempo entre recibos = 30(días). Se generaran 3 recibos con vencimientos: 01/03/2000, 31/03/2000 y 30/04/2000 puesto que el programa sumará 30 días a la fecha de la factura.

    Marcar recibos como cobrados/pagados: Marque esta casilla si quiere que al hacer una factura con esta forma de pago los recibos se marquen automáticamente como cobrados. Los recibos/vencimientos de la factura se generan como pagados en fecha de la factura. Se utiliza para formas de pago en efectivo o en tiendas online si el pedido se paga con tarjeta al ser confirmado.

    Código de la cuenta: Sirve para indicar la cuenta de cobro y que aparezca en los recibos.

    Medio de pago: Sirve para agrupar los movimientos (cobros y pagos) según el medio de pago (efectivo, talón, etc.) al hacer el listado de cierre de caja. El medio de pago debe existir en el archivo de Medios de pago.

    Retener pedidos con esta forma de pago: Los pedidos que se descargan de Internet quedan retenidos si en la forma de pago está marcado este campo. Estos pedidos no se tendrán en cuenta en las diferentes formas de llenar pedidos a proveedores hasta que se desmarque la casilla Retener del pedido. Es útil si hemos de esperar la confirmación del pago, como en las transferencias bancarias. De este modo, no se facturarán los pedidos hasta que se desmarca la casilla una vez comprobado el pago.